Bereitstellung von allg.Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-76.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-76.420 €
43,10%
-61.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-61.640 €
34,76%
-33.020 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-33.020 €
18,62%
-2.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.800 €
1,58%
-2.630 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.630 €
1,48%
-800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.200 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.050 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.700 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 67.200 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 9.900 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.050 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.310 € |
20: Verwaltungsergebnis | -48.260 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -48.260 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -48.260 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.097 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.357 € |