Bereitstellung von allg.Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-82.140 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-82.140 €
38,06%
-66.860 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-66.860 €
30,98%
-61.190 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-61.190 €
28,35%
-2.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.600 €
1,20%
-2.255 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.255 €
1,04%
-800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800 €
0,37%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 850 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.800 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 94.350 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 16.800 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 197.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -215.845 € |
20: Verwaltungsergebnis | -18.845 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -18.845 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -18.845 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -113.871,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -132.716,62 € |