Bereitstellung von allg.Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-71.970 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.970 €
39,88%
-64.390 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.390 €
35,68%
-38.020 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.020 €
21,07%
-2.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.700 €
1,50%
-2.590 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.590 €
1,44%
-800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800 €
0,44%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.200 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.800 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 72.180 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 14.450 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 147.130 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -180.470 € |
20: Verwaltungsergebnis | -33.340 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -33.340 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -33.340 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.097 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -65.437 € |