Bereitstellung von allg.Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-71.230 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.230 €
44,29%
-59.150 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-59.150 €
36,78%
-26.920 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-26.920 €
16,74%
-2.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.600 €
1,62%
-800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800 €
0,50%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.300 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.050 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 71.690 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 8.700 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 144.140 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -160.810 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.670 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16.670 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -16.670 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.097 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -48.767 € |