Bereitstellung von Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-728.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-728.500 €
52,33%
-516.450 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-516.450 €
37,10%
-118.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-118.350 €
8,50%
-28.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.700 €
2,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 30.000 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 373.410 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 180 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 403.590 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.392.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -988.410 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -988.410 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -988.410 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -235.554,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.223.964,12 € |