Hochbauangelegenheiten und Denkmalschutz
Haushaltsdiagramm
-699.160 €
Bereitstellung von Bädern
302030 Bereitstellung von Bädern
-699.160 €
36,25%
-592.220 €
Technisches Gebäudemanagement
302010 Technisches Gebäudemanagement
-592.220 €
30,70%
-243.645 €
Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern
302060 Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern
-243.645 €
12,63%
-213.405 €
Bereitstellung von Sportstätten
302020 Bereitstellung von Sportstätten
-213.405 €
11,06%
-177.310 €
Bereitstellung von allg.Einrichtungen
302050 Bereitstellung von allg.Einrichtungen
-177.310 €
9,19%
-3.080 €
Denkmalschutz und -pflege
302040 Denkmalschutz und -pflege
-3.080 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 704.165 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -382.150 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -19.630 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -902.174 € |
14: Abschreibungen | -481.590 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -130.100 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.176 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.928.820 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.224.655 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.224.655 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.224.655 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -96.933 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.321.588 € |