Bereitstellung von Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-728.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-728.500 €
40,57%
-516.450 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-516.450 €
28,76%
373.410 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
373.410 €
20,80%
-118.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-118.350 €
6,59%
30.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
30.000 €
1,67%
-28.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.700 €
1,60%
180 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
180 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 403.590 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.392.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -988.410 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -988.410 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -988.410 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 540 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -236.094,12 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -235.554,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.223.964,12 € |