Bereitstellung von sozialen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-75.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-75.700 €
67,07%
-24.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.600 €
21,79%
-7.950 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.950 €
7,04%
-4.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.200 €
3,72%
-420 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-420 €
0,37%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -75.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -7.950 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -420 €
  • Summe
    -112.870 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-112.870 €
20: Verwaltungsergebnis
-92.870 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-92.870 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-92.870 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-28.701,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.701,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-121.571,38 €