Bereitstellung von Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-658.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-658.500 €
38,31%
-504.130 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-504.130 €
29,33%
381.910 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
381.910 €
22,22%
-116.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-116.000 €
6,75%
30.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
30.000 €
1,75%
-28.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.100 €
1,63%
180 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
180 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 412.090 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.306.730 € |
20: Verwaltungsergebnis | -894.640 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -894.640 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -894.640 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -235.554,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.130.194,12 € |