Bereitstellung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-658.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-658.500 €
38,31%
-504.130 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-504.130 €
29,33%
381.910 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
381.910 €
22,22%
-116.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-116.000 €
6,75%
30.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
30.000 €
1,75%
-28.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.100 €
1,63%
180 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
180 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -658.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -504.130 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    381.910 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -116.000 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    30.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28.100 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    180 €
  • Summe
    -894.640 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
412.090 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.306.730 €
20: Verwaltungsergebnis
-894.640 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
412.090 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.306.730 €
26: Ordentliches Ergebnis
-894.640 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-894.640 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-235.554,12 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.130.194,12 €