Bereitstellung von Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-658.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-658.500 €
50,39%
-504.130 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-504.130 €
38,58%
-116.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-116.000 €
8,88%
-28.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.100 €
2,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 30.000 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 381.910 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 180 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 412.090 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.306.730 € |
20: Verwaltungsergebnis | -894.640 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -894.640 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -894.640 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -235.554,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.130.194,12 € |