Bereitstellung von sozialen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-136.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-136.450 €
56,97%
63.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
63.000 €
26,30%
-24.310 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.310 €
10,15%
-7.950 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.950 €
3,32%
-7.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.400 €
3,09%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 63.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -176.510 € |
20: Verwaltungsergebnis | -113.510 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -113.510 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -113.510 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.701,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -142.211,38 € |