Technisches Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-389.340 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-389.340 €
61,84%
-126.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-126.000 €
20,01%
-101.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-101.600 €
16,14%
-6.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.900 €
1,10%
-5.750 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.750 €
0,91%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.910 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.030 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 48.810 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 56.150 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 181.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -629.590 € |
20: Verwaltungsergebnis | -447.690 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -447.690 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -447.690 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.237 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -468.927 € |