Bereitstellung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-687.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-687.500 €
57,48%
-443.560 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-443.560 €
37,09%
-38.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.500 €
3,22%
-22.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.000 €
1,84%
-4.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.500 €
0,38%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -687.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -443.560 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -38.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.500 €
  • Summe
    -1.196.060 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
335.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.196.060 €
20: Verwaltungsergebnis
-860.160 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-860.160 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-860.160 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-55.677 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-55.677 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-915.837 €